- Главная
- Совет депутатов
- Нормативно-правовые документы
- РЕШЕНИЕ от 23 октября 2013 года № 29 Об утверждении отчета по исполнению бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2012 год
Нормативно-правовые документы
30.10.2013 15:55 РЕШЕНИЕ от 23 октября 2013 года № 29 Об утверждении отчета по исполнению бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2012 год
-
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 года № 29
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области за 2012 год
Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Р Е Ш И Л :
1.Отчет по исполнению бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2012 год по доходам в сумме 2851322,08 рублей и по расходам в сумме 2829286,21 рублей утвердить согласно приложению.
Глава муниципального образованияБулгаковского сельского поселенияДуховщинского района Смоленской области Е.В.СолдатоваПриложение
к решению Совета депутатов
Булгаковского сельского поселения
от 23.10. 2013г. № 29
ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 года
ДОХОДЫ : рублей
Наименование доходов
План
Факт
%
исполнения
Налог на доходы физических лиц
132500,00
98821,08
74,6
Налог на имущество физических лиц
20500,00
14554,11
71,0
Земельный налог
169900,00
205681,69
121,1
Земельный налог (по обязательствам ,возникшим
до 01 января 2006 года)
0,00
86,33
0,0
Единый сельскохозяйственный налог
0,00
401,42
0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
300,00
14952,62
в 49,8 раза
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
0,00
13648,57
0,0
Прочие неналоговые доходы
0,00
5,26
0,0
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы РФ
1951071,00
1951071,00
100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
951180,00
504600,00
53,0
Субсидия от других бюджетов бюджетной
системы РФ
47500,00
47500,00
100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ :
3272951,00
2851322,08
87,1
РАСХОДЫ : рублей
Наименование расходов
План
Факт
Фонд оплаты труда
1285200,00
1281362,56 99,7 %
Услуги телефонной связи
30200,00
28864,27 95,6 %
Коммунальные услуги
( электроэнергия)
11600,00
8915,26 76,9 %
Командировочные расходы (суточные)
500,00
500,00 100,0%
Прочие услуги
114126,64
41051,78 (оказание информационных услуг консультант-плюс)
2633,40 (страховка автомашины)
37225,00 (публикация информации в газете)
5731,08 (подписка газет)
2360,00 (наем жилья при служебной командировке)
1600,00 (услуги по изготовлению указательных табличек)
15718,50(изготовление сертификата для электронного документооборота)
2400,00( антивирус для компьютеров)
4650,00 (обновление программы «ЗУМО») итого : 113369,76 99,3 %
Прочие расходы
6,89
6,89 100,0%
Членские взносы МО
1300,00
1300,00 100,0 %
ГСМ (бензин)
89200,00
89200,00 100,0 %
Заготовка дров для отопления
29090,00
29090,00 100,0 %
Расходные материалы ;
Запасные части.
29586,80
5576,00 (куплены канцелярские принадлежности)
22310,80 ( запасные части к автомашине
1700,00 (указательные таблички)
итого : 29586,80 100,0 %
Компенсация депутатам
55400,00
55320,00 99,9 %
Использование резервного
фонда
23000,00
23000,00 (материальная помощь населению) 100,0 %
Доплата к пенсии муниципальным служащим
77610,00
77610,00 100,0 %
Коммунальное хозяйство
248574,03
76300,00 (работы по установке станции по управлению насосом)
98900,00 (приобретение станции по управлению насосом)
28300,00 (ремонт водопроводной сети д.Ерыши)
15178,00 (ремонт водопроводной сети д.Булгаково)
24896,03 (строительство газопровода) итого : 243574,03
98,0 %
Благоустройство
12584,00
10584,00 (очистка дороги от снега)
2000,00 (изготовление дорожных знаков) итого : 12584,00 100,0 %
Техническая инвентаризация ГТС
17357,39
17357,39 100,0 %
Изготовление технической характеристики реки Зимовец
7238,05
7238,05 100,0 %
Изготовление проектно–сметной документации по строительству газопровода к зданию администрации
10000,00
10000,00 100,0%
Уличное освещение
281447,20
73233,12 ( тех.обслуживание ул.освещения; восстановление)
208214,08 ( электроэнергия ул.освещение) итого : 281447,20 100,0 %
Перечисление муниципальному району согласно соглашениям
11860,00
11860,00 100,0 %
Расходы по воинскому учету
54600,00
35232,00 (фонд оплаты труда )
15020,00 (картотека, стенд, стулья)
4348,00 (канц.товары)
итого : 54600,00 100,0 %
Расходы по разработке генерального плана и правил землепользования поселения
50000,00
2500,00 5,0%
Расходы на приобретение жилья для детей-сирот
896580,00
450000,00 50,2%
ВСЕГО РАСХОДОВ :
3337061,00
2829286,21
Расходы бюджета за 2012 год исполнены на 84,8 % по учреждению.
Составил : ст.менеджер С.С. Арещенко
|
|